企业财务个人上半年工作总结

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企业财务个人上半年工作总结

上半年我们财务科在 XX 的正确领导下,在各兄弟科室和 同志们的大力支持和积极配合下,狠抓各项工作落实,认真 组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战 略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务 服务质量。在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则, 取得了良好的成效,上半年公司实现销售收入 XXX 万元,上 缴税金 XXX 万元!XX 经费上半年支出 XX 万元,相比全年预算 XX 万元略有结余。 一、上半年工作内容 1、为贯彻实施省局“XX 业主导,多元经营”的发展战略, 达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的,本单位开 展了以 XX、XX 以及各部门的经营业务,这给我们原本简单的 *业财务工作带来了很多新问题、新挑战,XX 产品名称多、规 格杂、分类细使财务核算工作量成倍增长,但每一位财务人 员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,在财务核算 工作中尽职尽责,认真处理每一笔业务;各项资金收付安全、 准确、及时,没有出现过任何差错。为公司节省各项开支费 用尽自己最大的努力。企业的各项经济活动最终都将以财务 数据的方式展现出来,及时准确地出具各类会计报表。 2、随着 XX 产品经营的展开,原来的营业执照经营范围 已经不符合需求,XX 类产品属于许可经营项目,办理前置许 可需要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐,在相 关部门同志的合作下,顺利地完成了营业执照变更。 3、根据县 XX 要求,今年上半年我公司经费统一纳入县 XX 集中支付,这对于几十年传承下来的`*业财务支付习惯又 是一个新的挑战,我科室同志不厌其烦,手把手教下属单位 报账员整理原始凭证、填制各类相关表格,严格要求下属各 单位按照规定报销各类费用,对于不符合要求的,坚决予以 拒绝。 4、 近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对 财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务 管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了公司财务组织 机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理 制度、预算管理制度等一系列相关制度,从而使每项工作有 计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面, 一是采取预算包干的方式,将下属单位经费等进行预算控制, 节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预 算审批的方式,对超预算的费用,必须先层层审批,没有审 批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现 金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的 不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方 面,规定了借款必须于发生当月还款,起到了降低借款数额, 减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这 一有效的手段,全局从上至下的规范意识进一步增强。经过 半年的运作,大部分单位经费都能很好地按计划合理使用。 5、按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求,在领 导的指导下我部展开了自查自纠工作,通过认真自查自纠以 及回顾,公司无明显小金库以及类似行为存在,并出具了自 查自纠报告以及自查自纠承诺书,通过此次自查自纠,我们 深刻的认识到,“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任 务,需要长抓不懈,已经有类似行为的单位或个人应该防微 杜渐,没有的也不可掉以轻心,而要剖析自身实际,通过提 高政治觉悟,加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距 等各种途径防患于未然。 二、下步工作思路 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、 理好财,更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在 公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我 们负有很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工作思路: 1 改制进入关键时刻,改制经费涉及面广资金量大,专项 资金专款专用,分类具体,XX 往来账务涉及年份久远,历年 欠款清理工作量大。XX 改制的账务处理是当前工作的重中之 重,下步我们财务工作重心将向这方面倾斜,按时保质完成 此项任务。 2、加强专业知识学习,提高业务水平,进一步做好 XX 经营项目的财务管理和财务核算工作。加快 XX 公司的注册及 前期准备工作。 3、进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析 和其他日常管理工作,为公司的经营管理提供基础数据和参 考意见。加强日常管理,降低财务费用。通过细化管理,理 顺流程,实现资金平衡,减少资金沉淀,为公司的成本控制、 增收节支而努力。 在领导的支持和帮助下,我与单位同事的团结协作,以 求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,取得了 的一定成绩,现就本年上半年度个人工作情况总结如下: 认真完成财务核算工作,及时上报各类会计报表 1、认真做好了财务核算工作 (1)完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。 处理好日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。 XXX 年,我严格按照 年度预算制度有关规定,年初制定了各 科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支 出,年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、 银行进行对帐,严格按照资金支出进度合理使用资金。 (2)本着对单位领导、同事负责的态度,我科按要求及 时向缴纳了职工的各项保险。今年上半年,及时交纳各项保 险万元财务人员工作总结范文 3 篇财务人员工作总结范文 3 篇。其中:为 XX 名职工办理退休养老保险 XX 万元。 (3)X 年,完成了为 x 名在职工办理住房公积金缴纳工 作,上半年共为 x 名在职工缴纳 x 万元。 (4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法, 加强财务内部管理,对各项经济业务手续的审核认真细致, 严格把关,并能够及时与部门预算对比,对不合理的开支拒 绝办理。 (5)加强和完善国有资产管理,X 年,为防止我办的国 有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整),我 们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的 管理,为固定资产的使用和管理打下更好基础。 (6)对会计资料进行了整理,将相关会计档案进行了整 理入档,使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。 (7)根据财政部颁布的新事业会计制度按财政局要求所 有 20xx 年会计业务处理必须执行新的会计制度,由于文件下 达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务 处理,及时准确进行了相关数据上报。 2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务 (1)按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款 进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时,按照 审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计,现审计工作 基本完成。 (2)按财政有关编制预算精神,结合我办实际支出情况, 经认真研究测算,按规定时间完成了 X 年预算上报工作。 今后的工作计划 下半年,我将继续在 XX 领导的指导和关怀下做好财务收 支核算工作和财务管理工作,具体如下: 1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有 关经济法律知识的学习。如《会计法》《经济合同法》等。 2、做好财务计划管理,加强财务计划执行情况的分析和 控制,加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工 作,为领导决策提供有用的决策信息。 3、加强会计的核算和工作,认真按照会计准则和会计制 度严格审核会计原始凭证及记账凭证,杜绝一切不合理的开 支,继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制做到 收入、支出科目细化控制到三级科目,并加以认真进行分析 4、继续与财政局、税务局协调 X 年财政拨款事宜和社会 保险五险,以及残疾人保证金交纳工作;继续做好社会保险 费及住房公积金核定、缴纳工作。 5、按时提取工会经费,职工福利费和个人所得税工作, 及时交纳职工医疗保险和税金。 6、在对各项目和专款的使用中,要严格按照专款专用的 原则,对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门 做好资金的审计工作。 7、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。 总之,在过去的一年里,我虽然取得了一些成绩,但在 财务分析、沟通协调能力方面,距离上级业务主管部门、XXX 领导以及单位同事对我的要求还存在一定差距,工作缺乏创 新精神,针对这些问题,我会在 XX 年进一步加以提高和改进。 回顾即将过去的这上半年,在公司领导及部门经理的正 确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益 目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。 在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成 绩,克服不足,现将 20XX 年的工作做如下的工作总结。 上半年的工作可以分以下三个方面: 一、费用成本方面的管理 1、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合 理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来 不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少, 都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输 费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项 目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效 管理提供参考依据。 二、会计基础工作 (1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务 基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的 合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用 按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转 体现部门效益。 (2)国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。 我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但 XXX 财 政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司的财 务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。 (3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型 的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、 年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。 三、财务核算与管理工作 (1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行 监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工 作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导 性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合 作关系。 (2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴 纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发 现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通 与联系,取得他们的支持与指导。 (3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务 全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分 做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分 发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质, 树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 (4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理 者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外, 还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能 保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。 下半年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决 心再接再厉,更上一层楼。下半年我们将向财务精细化管理 进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确 保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公 司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微, 对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应 的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领 域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实 现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。 虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所 谓“天下难事始于易,天下大事始于细” 20XX 年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同 仁的共同努力下,各项工作取得了较大的进展,回顾半年来 的工作,我个人工作以成本核算为重心,做好日常费用报销 和采购核算工作,通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流 程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质 量,促进工作正常有序地进行,圆满完成了各项财务工作。 作为我个人而言,上半年的工作让我感受颇深,现将工作总 结如下: 一、积极做好成本核算和费用报销工作 负责公司成本核算工作,成本管理是财务工作中重要的 一项工作内容,只有掌握生产工艺才能准确的计算成本,工 作期间我认真学习公司生产工艺流程,主要包括产品结构构 成、产品生产工艺、设备运转基本知识等,在费用报销和付 款单据审核过程中,做到及时准确,严格把关,把不符合公 司报销规定和付款条件的单据予以退回,责令整改。具体工 作如下: (一)积极协调各部门做好成本核算的基础工作。成本 管理工作来说,它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工 作,仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公 司成本管理工作有计划地进行,根据我自身工作特点,发挥 成本岗位主导作用,积极协调生产统计和仓库保管员对账, 到生产现场和仓库进行实物盘点工作,做到账账相符,账实 相符,协调各部门,做好成本管理基础工作。 (二)及时、正确地进行成本核算,开展成本分析。制 定公司成本核算规程,及时准确的核算成本。成本核算在月 末生产和仓库、财务对账正确,现场成品、废料盘点结束后, 三日内完成成本核算。在完成成本核算基础工作后,认真、 全面地开展成本分析工作。通过成本分析,分析出影响成本 升降的各种因素及其影响程度,正确评价公司内部各有关单 位在成本管理工作中的成绩和公司成本管理工作中的问题, 从而促进成本管理工作的改善,提高企业的经济效益。 (三)严格审核和控制各项费用支出,努力节约开支, 不断降低成本。在审核公司报销单据过程中,严格按照国家 有关成本费用开支范围和开支标准,以及公司各项制度和规 定,严格控制各项费用的开支,审核各部门是否按照规定办 理,签字是否齐全等,并积极探求节约开支、降低成本的途 径和方法,以促进公司更好的节约成本,提高效益。 二、与成本会计交接,交出成本岗位工作,与原财务部 长交接,接手财务部工作 (一)4 月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先 为接手人详细介绍工作内容和岗位职责,其次为接手人进行 会计电算化软件方面的培训和指导,在为期两个月的时间内 完成交接工作,接手人基本能顺利开展工作,为公司工作持 续稳定的开展做好了基础。 (二)6 月末根据公司人事调整安排,进行财务部门工作 交接。 1、接手部门日常事务和基础工作。 2、核对现金、银行账务,盘点现金、银行和承兑汇票。 3、做好银行、税务和项目贷款工作的交接。 4、做好账目核对,完善交接手续。 三、协调财务部工作,保持财务工作的一贯性和稳定性 6 月末接手财务部工作,由于在月底结账时间紧,在接手 工作后立即着手工作,积极做好财务日常工作,严格审核付 款手续,做好物资清产盘点和账务整理工作。审核 6 月份凭 证,协调财务人员积极做好 6 月份结账工作。 召开财务部内部会议,对于财务工作整改内容有:财务 核算中发现的问题进行限期调整;实际工作中使用不便的单 据按照总公司样式重新印制;财务凭证处理和摘要的书写有 了统一的调整和规范;根据业务需要和人员分工,对财务人 员工作内容进行了划分和调整;对仓库工作中的问题进行了 批评并提出整改措施;对财务和仓库人员提出一些新的工作 要求。
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