- 2021-05-10 发布 |
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文档介绍
12月份公司内审总结报告
内 部 联 络 单 受文单位 管代、生产、品保、研发、工程、设备、人力资源、采购、客服、PTL 发文时间 副本传达 发文单位 品 保 部 发文者 主 题 2019年12月份公司下半年度内审总结报告 核 准 内容说明: 一.内审目的 为验证公司各事业部ISO9000质量管理体系运作状况及有效性,同时改进质量管理体系,确保质量体系能得到有效的建立、实施和保持。 二.审核时间 2019.12.29 、2019.12.30 三.审核范围 参与质量管理体系运作的相关部门:品保部、生产部、人力资源部、采购部、PTL、设备部、研发部、客服部、工程部 四.审核依据 1.相关国际国家标准及法律法规要求; 2.ISO9001:2000标准条文; 3.公司体系文件等。 五.审核成员 审核组长: 审核员: 六.内审不合格报告 本次内审共发现65个不合格项(严重不合格项0个,一般不合格项37个,轻微不合格项28个,具体请见不合格项分布图) 七.纠正措施正跟进结果 各部门在内审之后有根据文控中心的《不合格项报告》制定相应纠正措施,且各部门均有按纠正措施进行改善,截止2020年01月08日止,95.4%的问题均做了改善,并结案较好。 相关单位 会 签 内 部 联 络 单 受文单位 管代、生产、品保、研发、工程、设备、人力资源、采购、客服、PTL 发文时间 副本传达 发文单位 品 保 部 发文者 主 题 2019年12月份公司下半年度内审总结报告 核 准 八.内审小结 本次内审说明公司的质量管理体系在持续稳定的运作,并在持续的进行改善,如: 1.公司建立了改善提案制度,对公司运作流程、作业手法、工模夹具、设备、检验方法等提出了诸多的宝贵意见; 2.对送样评审、来料检验、制程、出货等环节加强了管制能力; 但公司质量管理体系还存在以下主要的问题,如: 1.公司教育培训力度薄弱,主导培训的人力资源培训部对公司人员在岗前、在职的培训作用较小,对各部门年度教育培训及考核的监督力量不够,各部门对基层的岗位技能、品质、5S、管理能力等培训欠重视; 2.对供应商的控制能力较差,导致原材料的品质、交期得不到有效控制,继而影响生产排产、制程品质,最终导致产品品质及交期不能满足客户的要求; 3.对仓库呆废旧残料、报废成品电池的MRB处理能力较差; 4.锂电技术部应加一步加强对工艺流程的改善能力。 相关单位 会 签 查看更多