内部审核报告2

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

内部审核报告2

‎ ‎ 内部审核报告 接收部门:品质部 接收部门签收:‎ 发出部门:内部审核小组 发出日期: ‎ 条款号 审 核 内 容 审核 不 符 合 描 述 对应纠正 措施单号 备注 ‎7.5.3‎ 标识和可追溯性 在物流部仓库内贮存的化学物品‘清洗剂’未作特别标识且未与其他非化学物品分开存放。不符合GB/T19000:2000标准7.5.3条款。‎ ‎ ‎ 内部审核员:‎ 管理者代表:‎ 说明:“审核”栏中使用符号代表(符合:○  不符合:△ 需追踪(观察项): )‎ ‎ ‎
查看更多

相关文章

您可能关注的文档