2018年度工厂质检科个人工作总结

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2018年度工厂质检科个人工作总结

2018 年度工厂质检科个人工作总结 时间新故相推一往无前, 奋斗接续发力永不止步 ; 在奋斗的征途 上,一个个重要的时间节点,正是我们前行的坐标。 2018 年在厂部 正确指引下,以及分厂各部门 ( 区域 / 车间 ) 的大力支持及配合下,质 检科以质量管理体系为准则, 以各项质量绩效指标为目标, 协助厂部 领导加强过程质量管控、 积极推动革新除弊、 及时分析改进不良问题、 坚持质量制度监督检查、强化现场落实执行考核 ; 回顾过去,虽有成 绩,但仍存在较多不足之处 ; 现对质检科 2018 年度的工作情况总结汇 报如下: 1.1 一厂锻造:2018 年度万元产值不良损失平均为 55.5 元, 比 绩效考核指标的 84 元低 33.93%;较 xx 年度的 46.65 元上升 18.97%。 1.2 一厂车工: 2018 年度万元产值不良损失平均为 36.2 元, 比 绩效考核指标的指标 102元低 64.5%;较 xx 年度的 37.12 元下降 2.48%。 2.1 一厂锻造: 2018 年度提交产品不良率平均为 1.15%,比分 厂考核指标的 1%高 0.15%。 2.2 一厂车工: 2018 年度提交产品不良率平均为 0.22%,比分 厂考核指标的 0.3%低 26.27%;较 xx 年度的 0.45%下降 51.11%。 3. 最终检验批次合格率: 2018 年度最终检验批次合格率平均为 97.35%,比绩效考核指标的 98%低 6.35%;较 xx 年度的 97.4%下降 0.05%。 4. 入库抽检批次合格率: 2018 年度入库抽检批次合格率平均为 99.7%,比厂部考核指标的 100%低 0.3%;较 xx 年度的 99.67%提高 0.03%。 5. 质量指标完后才能情况总结: 2018 年度一厂车工的万元产值 不良损失及不良率均完成指标且持续下降 ; 其余锻造、终检方面的指 标均为完成,与上一年度相比存在下降趋势 ; 说明生产过程能力逐步 提高的同时, 还需进一步加强检验过程控制能力, 减少不良现象的流 出。 1. 锻件来料不良批次: 2018年度锻件来料不良批次共计 44 批, 较 xx 年度的 52 批次下降 15.38%。 2. 锻件折叠裂纹不良: 2018 年度锻件折叠裂不良纹共计 1095 件,较 xx 年度的 999 件上升 9.61%。 3. 车工产品漏序不良: 2018年度车工产品漏序不良共计 512件, 较 xx 年度的 428 件上升 19.63%。 4. 终检拒检批次不良: 2018 年度终检拒检批次不良共计 55 批 次,较 xx 年度的 42 批次上升 30.95%。 5. 内部批量质量事故: 2018 年度内部批量质量事故共计 68 批 次,较 xx 年度的 84 批次下降 19.05%。 6. 内部质量问题总结: 从 2018 年度内部质量情况看, 虽然锻造 及车工过程不良批次逐步减少, 但是严重缺陷产品的持续发生及流出 仍然时我们要重点管控及持续改进的重中之重。 1.1SKF 法国: 2018 年度 SKF法国产品共计产生 VCC投诉 3 起, 较 xx 年度的 0 起上升 100%。 1.2SKF 美国: 2018 年度 SKF美国产品共计产生 VCC投诉 3 起, 较 xx 年度的 0 起上升 100%。 1.3SKF 大连: 2018 年度 SKF大连产品共计产生 VCC投诉 1 起, NCI质量反馈 10 起,共计 11 起; 较 xx 年度的 17 起下降 35.29%。 1.4NSK 沈阳: 2018 年度 NSK沈阳产品共计产生 VCC投诉 2 起, 较 xx 年度的 2 起持平。 1.5FAG 南京: 2018 年度 FAG产品共计产生 VCC投诉 2 起,较 xx 年度的 0 起上升 100%。 1.6CCTY 镇江: 2018年度 CCTY产品共计产生 NCI质量反馈 3 起, 较 xx 年度的 0 起上升 100%。 1.7SKF 马来西亚、 NSK海外、 FAG银川、 NTN等客户 2018 年度 均无质量问题。 1.SKF 法国: 2018年度共计完成 PPAP提交 7 个型号 15 个零件, PPAP达标率 100%。 2.FAG 南京: 2018年度共计完成 PPAP提交 4 个型号 11 个零件, PPAP达标率 100%。 3.NSK 海外: 2018 年度共计完成 PPAP提交 3 个型号 6 个零件, PPAP达标率 100%。 4.SKF 美国: 2018 年度共计完成 PPAP提交 2 个型号 4 个零件, PPAP达标率 100%。 5.SKF 马来西亚: 2018 年度共计完成 PPAP提交 1 个型号 1 个零 件, PPAP达标率 100%。 6.PPAP 提交情况总结: 2018 年度共计完成 PPAP17个型号 37 个 零件提交工作,没有出现因 PPAP提交不合格的现象, PPAP提交达标 率为 100%,确保产品质量交付 100%合格的同时,为公司新业务的增 加奠定了良好基础。 1. 注重质量管理规定的落实,切实提高质量保证能力:为了提 高过程质量控制能力, 我们集中编制并打印下发了一厂管理规定汇总, 分别通过集中培训、 班会、微信公众号等多种方式对全体人员进行了 持续培训。通过不断培训,使全体员工清楚了解各项质量管理规定, 熟悉了相关产品的检验及处置流程, 提高了员工自身质量意识和业务 技能,过程可控制能力得到了逐步提高。 同时,在修订一个流 / 小批量管理规定,定制一个流 / 小批量监 督检查记录本, 并明确日常监督检查机制的基础上, 为了清楚掌握一 个流/ 小批量真正的实施结果,我们分别将各工段、各作业区、各工 序及各个人员, 提交产品质量的检验结果进行了系统的统计分析, 每 天及时对统计结果进行反馈至相关区域主管, 每周汇总通报。 目的是 通过分类统计分析, 找出问题的发生的根本原因, 制定优先减少计划, 并加以实施。 另外要求质检科对各区域制定措施的有效性进行跟踪验 证,切实从根本上提高过程控制能力。 2. 绿色通道管理:为了确保生产过程不良品始终受控,倡导零 缺陷的“强制报废概念”,保障“绿色通道的畅通”,我们结合实际 情况,对原有的不良品盒进行了改进 ( 最终版利用元旦休息,已经改 进完毕 ) ,要求不良品分类放置 ; 同时对 【一厂不良品返工提交接收管 理规定】进行了修订,明确细化了不良品放置区域、监督返工、主管 确认、 单独检验及复检确认的流程, 并要求各区域主管在监督确认后 进行记录统计。 为进一步降低不良品的产生, 在 2018 年 5 月又配套出台了 【一 厂各区域不良率考核管理规定】,明确了各区域不良率的考核指标。 要求质检科针对各区域的不良率进行统计分析, 每周在质量周会上进 行通报,每月对于超出指标的情况进行考核处罚 ; 并根据分析结果制 定优先减少计划和跟踪验证。确保了不良品的受控和持续减少。 3. 质量三方确认:为了加强对锻件的产品质量管理,消除错用 材料、批量事故等潜在风险,一厂根据实际需要,第五次对【三方确 认管理规定】 进行了修订, 此次修订主要是将锻造生产过程各个环节 的质量确认工作纳入【三方确认管理规定】,明确规定了锻造生产过 程执行三方确认的时机、环节、人员,同时要求做好三方确认记录, 并纳入分厂质量重点管控项目,对于现场执行情况质检科每天检查、 每周汇总通报、每月考核。同时《质量三方确认管理规定》完成了对 一厂的全面覆盖和 100%执行。在防止批量质量事故的发生方面发挥 了关键性作用 ! 4. 过程风险识别及实施分层审核:按照厂部专题会议要求,各 分厂均对制造全过程进行了风险识别, 并形成了风险识别一览表。 一 厂在风险识别一览表和重点关注项目的基础上, 合并出台了 【一厂车 加工、终检、锻造、退火,质量管理重点措施一览表】。同时制定了 一厂内部分层审核机制, 要求各级主管每周四按照 【一厂质量管理重 点措施一览表】进行内审, 并将审核结果提交质检科。质检科每周五 对分厂全制造过程进行一次内审, 并汇总审核结果在周六会议上进行 通报。 我们的口号是, 坚持实施分层审核机制, 风雨无阻, 雷打不动。 意在通过坚持执行内部分层审核,及时发现和暴露内部存在的问题, 并加以纠正, 确保质量管理体系在一厂内部的有效运行, 使风险和隐 患得到有效管控。 1. 计量器具与测量装置监控: 2018 年,按照年初制定的计划, 一厂质检科对各工序不同型号的测量设备的有效性进行了系统分析, 对生产过程中使用的测量设备精度进行有效监控, 2018 年共对 12 个 型号的计量器具进行了 MSA测量系统分析 ;100%完成年初制定的计划 要求, 同时每天对生产过程中的计量器具使用情况进行监督检查, 确 保都能符合规定要求,保证了测量系统装置的有效性。 2. 设备工程能力统计分析: 2018 年,一厂在年初制定了设备工 程能力 CPK统计分析计划, 质检科按照计划对一厂各工序的不同型号 机床的工程能力进行监控, 按时对计划要求的设备进行 CPK跟踪监控, 2018 年共对 12 个型号设备进行了 CPK跟踪统计分析,圆满完成年初 制定计划目标,计划完成率 100%,为持续加工高质量的产品提供了 有力保障。 3. 搬运及防护: 在现场木箱转运、 不能超高、加垫格网已经成 __ 员工的共识和习惯, 也是 【防止产品磕碰伤作业指导书】 的明确规定。 同时也证明了经过连续几年的常抓不懈, 产品的搬运防护得到了有效 管控。 4. 过程检验控制: 2018 年,为了加强过程控制能力,针对【首 件 / 巡检检验制度】进行了修订,规范了过程检验重要环节与时机 ; 同时要求各区域主管进行日常检查, 检查结果在每周周会上进行通报, 对于违反规定的行为进行考核处罚, 确保现场相关的工艺纪律能够落 到实处,严厉打击违法乱纪行为,树立了各项工艺纪律的严肃性,提 高了过程控制能力,保证了体系的有效运行。 1. 客户审核改进方面: 2018 年,先后由 FAG南京、 SKF大连、 NSK沈阳等客户对我们进行了现场审核,针对审核提出的问题及建议 要求,我们先后制定了【 FAG审核行动计划】、【 SFK大连审核行动 计划】及【 NSK审核行动计划】 ; 并逐条明确改进项目的执行与责任 人,要求严格按照规定时间逐一落实改进, 同时要求质检科对行动计 划落实执行情况间进行监督检查, 并在每周质量周会上对跟踪验证情 况进行通报考核,确保了各项行动计划的顺利完成与有效实施。 2. 客户投诉改进的跟踪验证情况:针对发生的客户投诉和客户 质量信息反馈,我们均认真组织相关人员进行分析并制定改进措施, 包括现场重复再现实验等。 对于会议制定的相关改进措, 要求质检科 及区域主管每周要对 8D相关改进措施的执行情况及措施的有效性进 行跟踪验证, 每周周会对跟踪验证的相关情况进行通报, 发现问题及 时纠正,确保了改进措施的有效执行。 1. 防错技术的研发应用:针对一厂制造过程存在的问题, 2018 年度一厂全年将制造过程存在较为突出的问题列入持续改进计划的 有 6 个,均已按期完成。为避免制造过程中存在的隐患风险问题,列 举了相关防错项目 ;2018 年已经有若干项目被提上议题,目前均在进 行中。例如:锻造扩孔防错技术、车加工防装偏技术、连线设备防漏 序技术、加工程序防漏序技术、影像自动检测技术等。 2. 加工工艺的改进优化: 为减少因淬火变形导致产生的不良品 ; 一厂会同公司技术部门持续对淬火件产品的车加工工艺进行优化, 2018 年度共计完成淬火件改进实验 86 批次; 进一步优化了淬火件的 加工工艺,不仅降低了内部不良损失,节约了制造成本,且有效的保 证了淬火件产品质量 ; 为公司相关部门实时掌握淬火过程参数提供了 可靠的依据。 1.1SKF 法国: 2018年度 SKF法国产品共计完成发货 55 个批次, 发货批次合格率 100%。 1.2SKF 美国: 2018年度 SKF美国产品共计完成发货 40 个批次, 发货批次合格率 100%。 1.3SKF 大连: 2018年度 SKF大连产品共计完成发货 68 个批次, 其中因唛头及图纸版本号方面错误 3 个批次,发货批次合格率 95.59%; 较发货批次合格率指标 100%低 4.41%。 1.4NSK 工厂: 2018 年度 NSK产品共计完成发货 71 个批次,其 中因唛头错误导致客户退货 1 各批次 ; 发货批次合格率 98.59%,较发 货批次合格率指标 100%低 1.41%。 1.5FAG 南京: 2018 年度 FAG产品共计完成发货 71 个批次,发 货批次合格率 100%。 1.6CCTY 镇江: 2018 年度 CCTY产品共计完成发货 41 个批次, 其中因唛头错误导致退货 1 个批次,发货批次合格率 97.56%,较发 货批次合格率指标 100%低 2.44%。 1.7SKF 马来西亚: 2018 年度 SKF马来西亚产品共计完成发货 12 个批次,发货批次合格率 100%。 1.8NTN :2018 年度 NTN产品共计完成发货 12 个批次,发货批 次合格率 100%。 2. 发货管理方面总结: 2018年度一厂共计完成发货 370各批次, 其中因唛头信息及图纸版本号错误 5 个批次,全年发货批次合格率为 98.65%,较指标的 100%低 1.35%;由于年初发货管理架构变更,相关 人员对发货业务不熟练, 发货班组成员工作不认真, 以及质检科在发 货管理方面监督落实不到位,导致因发货信息错误直接造成客户 VCC 投诉 2 起,不仅造成客户抱怨影响了公司管理形象, 同时也给公司及 分厂造成了一定的经济损失 ; 为此质检科修订了【发货防错作业指导 书】,规范了发货流程步骤,明确了岗位人员的防错职责与责任,加 强了对发货班组工作质量的校对确认与监督管理, 有效的避免了类似 错误情况的再次发生。 1. 外部质量问题方面: 由于 2018 年度在不良品管控、 检验过程 控制及发货管理方面存在管理不足, 相关管理规定没有严格落实到位, 过程监督检查跟进不及时, 导致外部客户投诉及反馈的质量问题整体 较以往呈上升趋势。 2. 内部质量问题方面: 2.1 锻件的不良批次虽然较以往有所下降,但发生的频率仍旧 过高; 严重不良如折叠、裂纹、黑皮等流出数量依然较多,批量质量 事故仍然时有发生 ; 导致车间不良率超标严重。 2.2 车加工过程的批量质量事故虽较上年度有所下降,但提交 检验的产品不良批次较上年度大幅增加 ; 漏序不良现象较上年度上升 幅度较大 ; 装夹偏、打刀、双槽、毛刺、磕碰伤等不良问题频繁发生 ; 部分区域的万元产值不良损失及不良率仍旧存在超标不良现象。 3. 过程控制能力方面: 3.1 锻造过程质量控制存在跟踪监督不及时的现象,锻造车间 各线的质量状况、 易发不良问题的重点环节等未能有效监管, 对锻件 提交的质量没有形成有效管控 ; 锻造车间的质量体系运行情况缺少监 督检查。 3.2 车工过程在落实执行各项管理规定方面还存在不严格的现 象, 各区域的质量状况统计分析及考核未能细致深入, 现场日常监督 检查未能有效持续 ; 质量管理体系及计量管理缺乏有效监管。 3.3 终检检验过程的检验质量缺少跟踪监督,外观检验改进措 施落实执行不严, 终检各检验线及外观检验人员的工作质量未能及时 有效分类统计,最终检验及入库抽检漏检现象仍旧未能有效消除。 4. 跟踪验证及标准培训方面: 4.1 制定的各项审核行动计划及客户投诉 8D改进措施缺乏及时 跟踪验证, 预防纠正措施实施的有效性存在监管跟进不及时, 导致同 类不良问题重复发生的现象。 4.2 各级人员的质量管理规定、 控制计划、 FMEA、作业指导书、 客户接收标准方面的培训不够深入, 培训措施的有效性缺乏跟踪验证, 导致过程审核或发生问题后不能及时按照规定进行处置。 1. 以外部客户“零”质量投诉为目标:针对客户反馈的质量问 题及提出的改进行动计划和 8D改进措施,严格落实监督检查,及时 跟进及纠错, 确保改进措施持续有效实施, 杜绝客户投诉的情况发生。 2. 以杜绝内部批量质量事故、降低减少严重不良产品为目标: 对内部各个过程进行深入排查, 对重要环节及易发严重质量问题的工 序实施重点监控, 加强防错纠错措施的执行有效性跟踪验证, 消除批 量质量事故及严重不良现象的发生。 3. 以质量绩效指标为控制指标:深入推行个人、班组、区域、 工段( 车间 ) 提交产品质量及不良项目分类统计分析, 责任区分落实到 人,严格落实质量考核制度 ; 有针对性的实施优先减少计划,进一步 提高提交产品合格率, 降低万元产值不良损失和不良率, 确保入库产 品 100%合格。 4. 以各项质量管理文件为标准:加大力度对各级管理人员及操 作工的各项质量管理文件的培训工作, 积极营造良好的工作学习氛围, 使全员熟知各项管理规定的要求及各个客户产品质量接收标准, 提高 全员自身业务素质及质量意识,自觉遵循厂规厂纪及各项管理规定 ; 减少不良品的持续流出。 乘风好去,长空万里,直下看山河”。新年的阳光遍洒大地, 为了一厂产品质量的持续不断提高, 2019 年,我们仍需挥洒汗水拼 出更好的未来。 让我们紧密团结在以哲通厂长为核心的管理团队周围, 加满油、把稳舵、鼓足劲,用拼搏和奋斗书写属于我们的辉煌篇章。 内容仅供参考
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