公司管理评审

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公司管理评审

有限公司 内部审核检查表 过程名称 P18 管理评审 过程主要负责人 .过程主要文件 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2 质量方针 6.2 质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的 理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解 掌握质量方针和目标 √ 4.4 质量管理体系 及过程 查看体系文件受控情况以及质量记录的填 写 文件受控、质量记录的完整 √ 6.1 应对风险机遇 措施 QD6.1.1-2016 风险机会控制规范 已规定记录 √ 9.3 管理评审 QD9.3.1-2016 《管理评审控制规范》 QD10.1.1-2016《持续改进控制规范》 已规定记录 √ 过程特性: 是 否 下述有关支持过程(风险)问题是 否已明确 是 否 是否明确执行者? √ 使用什么(材料、设备) √ 是否已定义过程? √ 有谁进行(技能、培训) √ 过程是否已经被文件化? √ 使用哪些主要标准?(测量、评估) √ 是否已明确过程相关接口? √ 如何进行?(方法、技术) √ 过程是否已经被监控? √ 是否保持了记录? √ 序 号 问题 审核记录 评价 符合 不符合 1 开展过程活动的条件(本过程的 输入) ●审核结果、质量方针目标、质量成本 ●顾客反馈、顾客满意、员工满意 ●销售计划完成情况 ●过程绩效、产品符合性,新产品开发状况 ●实际/潜在市场失效的分析及其对质量、 安全、环境的影响 ●纠正、预防措施的状况 ●以往管理评审措施的跟踪 ●可能影响质量管理 体系的变化 ●改进建议 √ 2 各项输入是否有效/受控? 各项输入资料基本有效受控。 √ 3 输入的关键要求是什么?有否 记录? 充分性、有效性 √ 4 过程中主要活动或开展的主要 工作? 评审、改进措施 √ 5 如何开展?(方法、程序、相应 的技术) ● 管理评审控制规范 ●评价质量管理体系及其过程的适宜性、充 √ 有限公司 内部审核检查表 分性、有效性 ●分析,讨论 ●决定措施 ●评审风险应对 6 使用什么方式开展这些活动? (开展活动所需要的材料、设备 等) 会议室;投影仪;办公设备;计算机网络; 质量体系汇总数据报告 √ 7 活动由谁来进行,他的能力、技 能要求是否给出明确规定? 总经理、管理者代表、行政、品管、采购、 技术等各相关部门、有关专业人员已有明确 规定 √ 8 表明这些人员具备规定能力和 技能证据? 上岗证。 √ 9 当能力和技能不足时是否进行 了培训或是否相应培训计划? 能力充足,并得到确定 √ 10 过程活动的结果?(即过程的输 出) 1.质量体系及其过程有效性的改进 2.与顾客要求有关的产品改进 3.资源需求 4.评审会议记录、各部门评审报告、评审报 告 5.管理评审决定改进问题及措施; √ 11 输出的去向?是否可以追溯? 质量管理体系及其过程改进措施 √ 12 相应的输出及传递证据? 与顾客要求有关产品改进措施 1 QR9.3-01 《管理评审计划》 2 QR9.3-02 《管理评审各部门汇报资料报 告》 3 QR9.3-03 《管理评审记录》 4 QR9.3-04 《管理评审报告》 5 QR9.3-05 《管理评审问题改进跟踪验证》 √ 13 对过程的有效性和效率设定了 哪些测量、评价指标? 有评价指标如: 管理评审计划执行率 100% √ 14 如何监测测量、评价指标? 有 否记录? QR6.2-02 目标完成情况统计 管理评审报告,有记录 对测量、评价指标进行了适当的分析,有证 据 √是否对这些测量、评价指标的统 计数据进行了分析?有否证 据? 15 是否对影响测量、评价指标水平 的主要因素采取了相应的改进 措施?跟踪检查结果? 有改进措施,效果确定 √ 16 其他: 其他相关文件均符合要求 √ 部门负责人 审核员
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